時間:2020-09-01來源:
關(guān)于漯河市2019年財政決算(草案)和
2020年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告
——2020年8月25日在漯河市第七屆人民代表大會
常務委員會第三十二次會議上
市財政局局長 謝 闖
主任、各位副主任、秘書長、各位委員:
我受市人民政府委托,報告2019年財政決算(草案)和2020年上半年財政預算執(zhí)行情況,請予審議。
一、2019年財政收支決算情況
2019年,在市委的正確領(lǐng)導和市人大的監(jiān)督支持下,各級財政堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),牢固樹立和落實新發(fā)展理念,積極發(fā)揮職能作用,穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險,推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,財政預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
(一)2019年財政預算收支平衡情況
1、一般公共預算決算情況
匯總各級人大批準的2019年全市一般公共預算收入年初預算934071萬元,實際完成959052萬元,為預算的102.7%,增長8.5%;加上上級補助、政府債券轉(zhuǎn)貸、調(diào)入資金等收入,收入總計2505584萬元。批準的全市一般公共預算支出年初預算合計1837624萬元,執(zhí)行中因上級補助增加、安排政府債券支出等,支出預算調(diào)整為2153099萬元,實際完成2151496萬元,為調(diào)整預算的99.9%,增長16.9%。加上上解支出、債務還本支出、補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出,支出總計2503981萬元。收支相抵,年終結(jié)余1603萬元,全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
市七屆人大四次會議批準的2019年市級(含經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、西城區(qū),下同)一般公共預算收入年初預算454328萬元,實際完成474043萬元,為預算的104.3%,增長8.1%。加上上級補助、政府債券轉(zhuǎn)貸、調(diào)入資金等收入,收入總計1893042萬元。批準的市級一般公共預算支出年初預算752029萬元,執(zhí)行中因上級補助增加、安排政府債券支出、補助縣區(qū)等,支出預算調(diào)整為742003萬元,實際完成740853萬元,為調(diào)整預算的99.8%,增長20.8%。加上上解支出、債務還本支出、補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出,支出總計1891892萬元。收支相抵,年終結(jié)余1150萬元,全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
2、政府性基金預算決算情況
匯總各級人大批準的2019年全市政府性基金預算收入年初預算734776萬元,實際完成870836萬元,為預算的118.5%,增長72.4%。加上上級補助、政府債券轉(zhuǎn)貸等收入,收入總計1256698萬元。批準的全市政府性基金預算支出年初預算808990萬元,執(zhí)行中因上級補助增加、安排政府債券支出等,支出預算調(diào)整為991722萬元,實際完成868236萬元,為調(diào)整預算的87.5%,增長47.2%。加上上解支出、債務還本支出、調(diào)出資金等支出,支出總計1133212萬元。收支相抵,年終結(jié)余123486萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
市七屆人大四次會議批準的2019年市級政府性基金預算收入年初預算515650萬元,實際完成499337萬元,為預算的96.8%,增長77.7%。收入增長的主要原因是與國有土地出讓相關(guān)的收入增加較多。加上上級補助、政府債券轉(zhuǎn)貸等收入,收入總計856119萬元。批準的市級政府性基金預算支出年初預算557151萬元,執(zhí)行中因上級補助增加、安排政府債券支出、補助縣區(qū)等,支出預算調(diào)整為563071萬元,實際完成474697萬元,為調(diào)整預算的84.3%,增長65.1%。加上上解支出、債務還本支出、調(diào)出資金等支出,支出總計767212萬元。收支相抵,年終結(jié)余88907萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3、國有資本經(jīng)營預算決算情況
市七屆人大四次會議批準的2019年市級國有資本經(jīng)營預算收入年初預算24772萬元,實際完成10565萬元,為預算的42.6%,下降69%,主要原因是西城區(qū)PPP存量資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入減少,該轉(zhuǎn)讓收入大量在2018年入庫,2019年只有部分尾款,加上上年結(jié)余收入13174萬元,收入總計23739萬元;支出年初預算0萬元,實際完成0萬元,加上調(diào)出資金23739萬元,支出總計23739萬元。收支相抵,年終結(jié)余0萬元。
縣區(qū)國有資本經(jīng)營預算決算收支數(shù)為零,市級國有資本經(jīng)營決算情況即為全市國有資本經(jīng)營決算情況。
4、社會保險基金預算決算情況
匯總各級人大批準的2019年全市社會保險基金預算收入年初預算781625萬元,實際完成840260萬元,為預算的107.5%,增長10.9%。加上上年結(jié)余收入,收入總計1329354萬元。匯總2019年全市社會保險基金預算支出年初預算715580萬元,實際完成807005萬元,為預算的112.8%,增長11.8%。收支相抵,年末結(jié)余522349萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
市七屆人大四次會議批準的2019年市級社會保險基金預算收入年初預算為555324萬元,實際完成623933萬元,為預算的112.4%,增長13.7%,加上上年結(jié)余,收入總計908233萬元。支出年初預算515350萬元,實際完成584248萬元,為預算的113.4%,增長13.5%。收支相抵,年末結(jié)余323985萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
需要說明的是,經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)社會保險基金預算按照社會保險基金預算體系列入縣級級次反映,決算相應列入縣級級次。
(二)教育、科學技術(shù)、農(nóng)林水、衛(wèi)生健康、文化旅游體育與傳媒、節(jié)能環(huán)保、社會保障和就業(yè)等重點支出情況
2019年,全市教育支出364721萬元,為調(diào)整預算的100%,增長9.4%,其中:市級支出120232萬元,為調(diào)整預算的100%,增長10.1%。
全市科學技術(shù)支出55684萬元,為調(diào)整預算的100%,增長19.2%,其中:市級支出17303萬元,為調(diào)整預算的100%,下降12.4%,主要原因是2018年增加企業(yè)資本金支持技術(shù)研發(fā)。
全市農(nóng)林水支出212638萬元,為調(diào)整預算的99.9%,增長20.5%,其中:市級支出31938萬元,為調(diào)整預算的100%,增長49.1%。
全市衛(wèi)生健康支出196824萬元,為調(diào)整預算的99.9%,下降6.6%,其中:市級支出34742萬元,為調(diào)整預算的100%,下降23.5%,主要原因是支出預算科目調(diào)整。
全市文化旅游體育與傳媒支出22559萬元,為調(diào)整預算的100%,增長6.5%,其中:市級支出13710萬元,為調(diào)整預算的100%,增長4.2 %。
全市節(jié)能環(huán)保支出50666萬元,為調(diào)整預算的100%,增長9.2%,其中:市級支出25378萬元,為調(diào)整預算的100%,增長7.2%。
全市社會保障和就業(yè)支出264842萬元,為調(diào)整預算的99.7%,增長15.6%,其中:市級支出68185萬元,為調(diào)整預算的98.9%,增長30.5%。
(三)中央、省對我市轉(zhuǎn)移支付補助收入安排使用情況
2019年,中央、省下達我市轉(zhuǎn)移支付補助收入1042435萬元,其中:一般公共預算補助收入1030195萬元,政府性基金補助收入12240萬元。一般公共預算補助收入中,返還性收入38449萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入872962萬元,專項轉(zhuǎn)移支付收入118784萬元。政府性基金補助收入中,彩票公益金補助收入9706萬元。
以上轉(zhuǎn)移支付補助收入,市財政及時足額撥付縣區(qū)或項目單位,有力保障了市、縣(區(qū))預算執(zhí)行和項目實施。
(四)市對縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助安排使用情況
2019年,市對縣區(qū)下達轉(zhuǎn)移支付補助909115萬元,其中:一般公共預算補助858633萬元,政府性基金補助50482萬元。一般公共預算補助中:返還性收入27818萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付701076萬元,專項轉(zhuǎn)移支付129739萬元。政府性基金補助收入中國有土地使用權(quán)出讓收入補助42251萬元。
(五)政府債務情況
2019年,省財政廳核定我市2019年政府債務限額1552004萬元,經(jīng)市人大常委會批準,市級政府債務限額799936萬元,縣區(qū)政府債務限額752068萬元。截至2019年底,全市政府債務余額1363913萬元,其中,市級政府債務余額717751萬元,縣區(qū)政府債務余額646162萬元,均低于省財政廳和市人大批準的政府債務限額,符合《預算法》對政府債務余額實行限額管理,年度政府債務余額不得突破批準的限額的規(guī)定。
(六)市級部門預算制度建立和執(zhí)行情況
認真貫徹落實《預算法》精神,依法加強預算管理。一是全口徑預算編制更加完整。繼續(xù)編制政府全口徑預算,通過編制一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算四本預算,將政府所有收入和支出均納入預算。清理整合財政資金,嚴格專項資金準入制度,研究提出專項資金分年度安排建議,增強統(tǒng)籌能力,加強各預算、基金之間的溝通銜接。二是嚴格一般性支出管理。按照中央八項規(guī)定要求,嚴格控制一般性支出,嚴格按照定員定額標準編制人員和公用經(jīng)費;從嚴控制“三公”經(jīng)費規(guī)模,只減不增,規(guī)范會議費和培訓費編制,2019年市本級一般性支出預算和一般公共預算“三公”經(jīng)費均下降10%。會同相關(guān)部門制定印發(fā)《關(guān)于進一步明確干部教育培訓工作相關(guān)要求的通知》、《明確市直機關(guān)國內(nèi)公務接待工作餐標準及有關(guān)事項的通知》、《市直機關(guān)黨建工作經(jīng)費使用管理辦法》,嚴格經(jīng)費管理使用,厲行節(jié)約反對浪費。三是主動公開預算信息。扎實推進預決算公開,除涉密部門外,全市各級各部門全部公開了政府預算和部門預算。
(七)財政績效管理工作情況
2019年,市級全面推開預算績效管理,草擬《中共漯河市委漯河市人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》,并同步擬定六個配套辦法,初步形成“1+6”制度體系。積極推進全過程的績效管控,在預算編制環(huán)節(jié),2019年預算首次實現(xiàn)隨部門預算同步編報績效目標,績效目標管理基本實現(xiàn)全覆蓋;在預算執(zhí)行環(huán)節(jié),績效監(jiān)控取得實質(zhì)性進展;在決算環(huán)節(jié),加強績效評價管理,部門績效評價項目要求覆蓋項目支出的 1/3,民生實事等重大事項要進行績效評價,財政部門對部分重點項目進行再評價,2019年市本級財政重點評價項目 24 個、涉及財政資金3.3億;在評價的基礎(chǔ)上,強化評價結(jié)果應用,對交叉重復的政策和項目予以調(diào)整,對低效無效資金予以削減或取消,做到“花錢必問效、無效必問責”。
總體看,2019年財政決算情況較好,但仍面臨一些困難和問題:受宏觀經(jīng)濟形勢影響,財政收入保持較快增長的壓力加大;促發(fā)展、強改革、保民生需要加大財政支出,亟需加大資金籌措力度;財稅改革需要進一步深化,現(xiàn)代財政制度有待健全完善等。今后,將進一步采取措施,加強和規(guī)范財政收支管理,完善財政監(jiān)管機制,不斷提高財政資金使用效益和理財水平。
二、2020年上半年財政預算執(zhí)行及重點工作開展情況
今年以來,市財政認真貫徹落實市委市政府安排部署,聚焦積極的財政政策,以“六穩(wěn)”“六保”為工作導向,多方籌集資金,強化政策落實,有關(guān)疫情防控、復工復產(chǎn)、穩(wěn)定就業(yè)、扶持企業(yè)等政策落實堅強有力,為我市戰(zhàn)疫情、穩(wěn)增長、促發(fā)展提供了財力保障,財政收支情況總體較好。
(一)上半年財政預算執(zhí)行情況
1、一般公共預算執(zhí)行情況
匯總各級人大批準的2020年全市一般公共預算收入年初預算1014444萬元。1-6月份完成550706萬元,為預算的54.3%,增長3.5%。批準的一般公共預算支出年初預算2010619萬元,執(zhí)行中加上上級補助增加、安排政府債券支出等,支出預算調(diào)整為2063126萬元,1-6月份,實際完成1113599萬元,為調(diào)整預算的54%,下降9.7%。
市七屆人大五次會議批準的2020年市級(含經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、西城區(qū),下同)一般公共預算收入年初預算492026萬元,1-6月份完成258714萬元,為預算的52.6%,增長10.7%。批準的市級一般公共預算支出年初預算801914萬元,執(zhí)行中加上上級補助增加、安排政府債券支出、補助縣區(qū)等支出,支出預算調(diào)整為812742萬元,1-6月份實際完成383635萬元,為調(diào)整預算的47.2%,增長1%。
2、政府性基金預算執(zhí)行情況
匯總各級人大批準的2020年全市政府性基金收入年初預算883224萬元,1-6月份完成392268萬元,為預算的44.4%,增長20.3%。批準的政府性基金支出年初預算898321萬元,執(zhí)行中加上上級補助增加、安排政府債券支出等,支出預算調(diào)整為1078311萬元,1-6月份實際完成419476萬元,為調(diào)整預算的 38.9%,增長21%。
市七屆人大五次會議批準的2020年市級政府性基金收入年初預算為537895萬元,1-6月份完成212932萬元,為預算的39.6%,增長7%。批準的市級政府性基金支出預算511752萬元,執(zhí)行中加上上級補助增加、安排政府債券支出、補助縣區(qū)等支出,支出預算調(diào)整為544278萬元,1-6月份完成189824萬元,為調(diào)整預算的34.9 %,下降13.5%。
3、國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
市七屆人大五次會議批準的市級國有資本經(jīng)營收入預算18440萬元,支出預算8000萬元,加上調(diào)出資金10440萬元,支出預算總計18440萬元。按照國有資本經(jīng)營收益預計收繳進度,大部分收入將在下半年實現(xiàn)。
縣區(qū)國有資本經(jīng)營收支預算和執(zhí)行數(shù)為零,市級國有資本經(jīng)營預算及執(zhí)行情況即為全市國有資本經(jīng)營預算及執(zhí)行情況。
4、社會保險基金預算執(zhí)行情況
匯總各級人大批準的2020年全市社會保險基金收入年初預算841982萬元,1-6月份完成322975萬元,為預算的38.4%,下降7.7%;批準的社會保險基金支出年初預算798677萬元,1-6月份完成349822萬元,為預算的43.8%,增長7.3%。
市七屆人大五次會議批準的市級社會保險基金收入年初預算767417萬元,1-6月份完成294392萬元,為預算的 38.4%,增長17.7%;批準的市級社會保險基金支出年初預算740316萬元,1-6月份完成322950萬元,為預算的43.6%,增長34.4%。
(二)上半年預算執(zhí)行的主要特點
上半年,全市各級財政部門圍繞統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,積極應對不利影響,充分發(fā)揮財政職能作用,全市財政收入實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正,收入增速高于全省平均水平,收入質(zhì)量高,重點民生支出保障到位,財政運行總體趨穩(wěn)向好。一是財政收入實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正,收入增速高于全省平均水平。全市財政收入扭轉(zhuǎn)了自2月份以來的下降態(tài)勢,實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正,同比增長3.5%,比全省平均水平高出4.2個百分點,在全省排第3位。二是稅收收入由負轉(zhuǎn)正實現(xiàn)小幅增長,非稅收入保持平穩(wěn)增長。全市稅收收入扭轉(zhuǎn)了下降態(tài)勢實現(xiàn)小幅增長,增幅為1.3%;全市非稅收入同比增幅為9.8%,繼續(xù)保持平穩(wěn)增長,主要是專項收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等科目增收較多。三是財政收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,收入質(zhì)量整體較好。稅收收入占一般公共預算收入比重為71.7%,比全省平均水平高出5.6個百分點,在全省排第1位。四是不斷提高預算執(zhí)行效率,重點民生支出得到有效保障。全市一般公共預算支出完成1113599萬元,完成調(diào)整預算的54%。財政民生支出786401萬元,占一般公共預算支出的比重為70.6%。
(三)上半年重點工作開展情況
在狠抓財政收支管理、保證財政預算執(zhí)行的同時,按照市委和市七屆人大五次會議要求,上半年重點做了以下工作:
1、有力支持疫情防控。積極應對疫情產(chǎn)生影響,切實發(fā)揮財政職能作用,筑牢疫情防控資金后盾。一是全力做好經(jīng)費保障。保持戰(zhàn)時狀態(tài),開辟綠色通道,確保疫情防控資金第一時間支付到位。上半年全市財政投入疫情防控資金9103萬元,支出7074萬元;市級調(diào)度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保金4.3億元到縣區(qū),確?;鶎硬灰颥F(xiàn)金不足影響醫(yī)療救治和疫情防控。積極爭取到利用新開發(fā)銀行支持我市緊急應對新冠肺炎疫情防治項目貸款3000萬元。二是全力支持復工復產(chǎn)。爭取省工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、各級先進制造業(yè)發(fā)展、外經(jīng)貿(mào)穩(wěn)定資金6887萬元,支持我市符合條件的受中美貿(mào)易摩擦和疫情影響較大企業(yè)實施技術(shù)改造和轉(zhuǎn)產(chǎn),鼓勵相關(guān)企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營、擴大進出口業(yè)務。對疫情防控重點保障企業(yè)貸款給予財政貼息支持,為雙匯集團、中糧面業(yè)、華電漯河等10家企業(yè)申報貼息資金846萬元。落實社會保險補貼、公益性崗位、創(chuàng)業(yè)扶持、高校畢業(yè)生就業(yè)見習、技能培訓等各類促就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金6320萬元。發(fā)放普惠性穩(wěn)崗補貼1486萬元,對暫時性生產(chǎn)困難和受疫情影響嚴重企業(yè)發(fā)放應急穩(wěn)崗補貼8199萬元,支持企業(yè)克服疫情影響,增加就業(yè)崗位。嚴格落實社保費階段性免、減、緩、返政策,以及失業(yè)保險穩(wěn)崗返還、就業(yè)補貼等政策,免減社保費2.9億元,緩征養(yǎng)老保險金611萬元。參與研究、謀劃、出臺“消費券”制度,發(fā)放價格臨時補貼319萬元。三是切實減輕企業(yè)負擔。在落實好去年更大規(guī)模減稅降費政策的基礎(chǔ)上,切實落實國家新出臺支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展稅費優(yōu)惠政策,1-6月份全市減稅降費3.7億元,切實減輕企業(yè)負擔。積極清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)欠款,完成省清欠辦臺賬內(nèi)所有清欠賬款償還工作。
2、保障經(jīng)濟平穩(wěn)運行。充分發(fā)揮積極財政政策的作用,突出結(jié)構(gòu)調(diào)整,大力提質(zhì)增效,圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?!比蝿?,集中發(fā)力。一是積極爭取上級資金。上半年籌措爭取各類資金154.8億元,與上年全年爭取數(shù)量持平。其中:爭取新增政府債券資金48.7億元,爭取數(shù)量較上年全年增長54.6%;爭取到上級政策性資金84.9億元,達上年全年數(shù)量的82.6%;爭取到中央新增財政赤字安排特殊轉(zhuǎn)移支付資金7億元、抗疫特別國債資金6.1億元;統(tǒng)籌各類資金8.1億元。二是創(chuàng)新土地管理機制。修訂完善《漯河市土地儲備資金保障和土地收入分配辦法》、《漯河市儲備土地收入清算辦法》,對國有建設(shè)用地使用權(quán)改變用途處置補償標準進行調(diào)整,強化市政府對土地市場的調(diào)控能力,提高土地收入增加可用財力。1-7月份,全市土地收入完成54.2億元,與上年同期收入相比增長13.2億元,增幅達到32.2%,在土地收入增長的帶動下,我市政府性基金收入增幅居全省第二。三是強力推進稅源建設(shè)。積極創(chuàng)新稅源管理工作,建立服務重點稅源企業(yè)平臺、車船稅聯(lián)管聯(lián)控工作機制,組織調(diào)研我市外地建筑施工企業(yè)稅收情況,努力增加可用財力。預計鎖定雙匯集團2020年整合境外稅收資源9億元,比去年凈增6億元,其中可實現(xiàn)市級收入3億元。草擬并經(jīng)市政府同意出臺《漯河市公共租賃住房及配套商業(yè)用房出售辦法》,擬出售符合條件的公共租賃住房,盤活公共租賃住房存量資產(chǎn)。四是重點保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。安排三大改造、服務業(yè)引導、中小微企業(yè)發(fā)展、科技專項、落實總部經(jīng)濟政策資金4.2億元,落實招商引資、招才引智資金1663萬元,推動企業(yè)科技創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。充分發(fā)揮現(xiàn)有涉企產(chǎn)業(yè)基金作用,小微企業(yè)基金累計幫助76家企業(yè)累計取得銀行貸款5.2億元,信貸周轉(zhuǎn)基金累計為685家次企業(yè)辦理貸款50.8億元,食品產(chǎn)業(yè)基金為6家企業(yè)投資1.5億元,緩解了中小企業(yè)資金困難,保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。五是加快推進PPP項目簽約落地。全市PPP項目新增簽約落地3個,新增投資22.6億元,撬動社會資本21.6億元。107國道東移PPP項目已納入財政部PPP項目儲備清單,持續(xù)快速推進。
3、著力保障改善民生。牢固樹立以人民為中心的理念,積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展,讓改革發(fā)展成果更多惠及人民群眾。1-6月份,全市民生支出78.6億元,占一般公共預算支出的70.6%。一是堅決支持打贏三大攻堅戰(zhàn)。投入財政扶貧資金2.9億元,落實政策兜底保障和健康扶貧、教育扶貧等各類扶貧工程,全市扶貧資金支出2.4億元,支出進度81.7%;投入財政資金9093萬元,推動生態(tài)文明建設(shè),全面支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn);加強政府隱性債務監(jiān)測,及時匯總上報債務數(shù)據(jù),督導縣區(qū)做好債務化解工作,守住不增加一分錢隱性債務底線。二是推動教育事業(yè)健康發(fā)展。投入財政資金5.6億元,保障城鄉(xiāng)義務教育“兩免一補”政策、中小學“校安工程”落實,提升普通高中和職業(yè)教育質(zhì)量,加大扶困助學力度,引導學前教育健康發(fā)展。三是加快社會事業(yè)發(fā)展。爭取專項債券2.5億元,加快區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè);投入2421萬元,推進公立醫(yī)院改革,實施基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力提升工程。持續(xù)加大公共文化投入力度,籌措資金1558萬元支持我市“舞臺藝術(shù)送基層”、“中原文化大舞臺”等一系列惠民活動開展,支持賈湖遺址保護開發(fā)和許慎文化開發(fā),推動我市圖書館、文化館等公益性文化設(shè)施免費開放,促進我市文藝精品創(chuàng)作。完善政法經(jīng)費保障機制,提高政法機關(guān)裝備水平,配合做好法院、檢察院上劃工作,為社會穩(wěn)定和諧提供支撐。四是守住社會保障底線。落實基本公共衛(wèi)生補助資金1.5億元,將基本公共衛(wèi)生服務人均補助標準從69元提高至74元,讓基層群眾受益。落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險7.5億元、大病保險1.6億元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金2546萬元,充分發(fā)揮現(xiàn)有醫(yī)療保障體系作用,完善醫(yī)藥衛(wèi)生體制。落實2.6億元,提高城鄉(xiāng)低保和優(yōu)撫對象生活補助標準,落實殘疾人“兩項補貼”和高齡補貼等困難群體補助政策,切實維護困難群體的基本生活權(quán)益。配合市人社部門推動機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險“中人”待遇費用結(jié)算,促進社會保險制度改革不斷深化。全面落實社保維穩(wěn)政策,投入2856萬元用于相關(guān)退役士兵的“兩險”接續(xù)。五是支持全國文明城市創(chuàng)建。積極籌措資金6.3億元,加大城市交通、干線公路、市政基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)文等投入力度,補齊公共服務設(shè)施建設(shè)短板,提升公共服務能力,保障全國文明城市創(chuàng)建。在老舊小區(qū)改造工作中,今年引入競爭性機制,在項目的篩選、推進上堅持績效導向,提高老舊小區(qū)改造項目的質(zhì)量、效率和社會效益。六是切實保障糧食安全。市級安排成品糧、市級糧食和食用油儲備補貼614萬元,積極支持落實市級建立地方糧油及成品糧儲備;各級共投入消化糧食企業(yè)政策性糧食財務掛賬利息補貼4169萬元,用于消化以前年度糧食企業(yè)財務掛賬;籌措農(nóng)業(yè)政策性保險資金9800萬元,保障糧食生產(chǎn)安全;已爭取上級產(chǎn)糧大縣獎勵資金6988萬元,調(diào)動各縣區(qū)糧食生產(chǎn)積極性;落實耕地地力保護補貼2.5億元、高標準良田建設(shè)資金1500萬元,受益耕地面積386.2萬畝,切實保障糧食安全和可持續(xù)發(fā)展。落實資金3513萬元,加快推進各縣區(qū)2020年農(nóng)村公益事業(yè)獎補項目建設(shè),推動扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展,推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。七是兜緊兜牢“三保”底線。安排創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社會保障等民生資金5億元,督促縣區(qū)財政做好預算編制,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),加大市級對各縣區(qū)國庫庫款調(diào)度力度,堅決兜牢兜緊“保工資、保運轉(zhuǎn)、?;久裆钡摹叭!钡拙€。
4、持續(xù)深化財稅改革。以不斷提升財政管理效能為中心,加力增效,創(chuàng)新突破,財稅管理體制改革取得新的成效。一是不斷深化預算管理制度改革。加大存量資金盤活力度,市本級盤活2019年存量資金12.9億元,保障其他重點領(lǐng)域資金需求。牢固樹立過緊日子、苦日子思想,大力壓減非剛性、非重點項目支出,市本級對一般性工作經(jīng)費在上年基礎(chǔ)上壓減20%,并對上年有追加預算的單位,壓減比例適當提高。及時向社會公開財政預算和部門預算,打造陽光財政。市本級將政府性基金、國有資本經(jīng)營預算資金、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.1億元調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用,提高一般公共預算的保障能力。二是加快實施預算績效管理。將全面實施預算績效管理放在更加突出位置,建立健全事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價及結(jié)果應用、績效信息公開等機制,制定出臺了“1+6”績效管理制度體系,做細做實績效管理制度、績效指標體系、績效管理信息化建設(shè)等基礎(chǔ)性工作,推進預算和績效管理一體化,加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。三是推進國庫管理制度改革。指導縣區(qū)推進國庫集中支付電子化改革,臨潁縣已完成集中支付電子化改革,召陵區(qū)和開發(fā)區(qū)已實現(xiàn)集中支付電子化全流程運行。完善“三公”等相關(guān)經(jīng)費支出常態(tài)化監(jiān)控機制,嚴把監(jiān)督審核關(guān),上半年全市 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出分別同比下降12.6%、43.3%、38.4%。全面啟動財政電子票據(jù)改革,取消手工票據(jù),統(tǒng)一采用財政電子票據(jù)。四是持續(xù)深化國資國企改革。優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu),推動經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管,提高企業(yè)經(jīng)營效能,物資、商務、鹽業(yè)系統(tǒng)及省屬豬鬃加工廠“僵尸企業(yè)”國有資產(chǎn)處置持續(xù)推進。國有企業(yè)退休人員社會化管理服務有序推進,漯河卷煙廠等近10家企業(yè)已完成向源匯區(qū)的退休人員移交工作。五是加快國有資產(chǎn)處置。積極配合機關(guān)事務管理和自然資源部門對全市行政事業(yè)單位存量房地產(chǎn)及公用設(shè)施進行清理,對不需用資產(chǎn)處置變現(xiàn),所得收入按規(guī)定納入財政預算管理,涉及資產(chǎn)資金3477萬元。上半年,共對157家市直單位價值1.6億元資產(chǎn)進行了調(diào)劑處置。六是做好政府采購和投資審核管理工作。上半年,市級審批政府采購計劃金額2.7億元,節(jié)約資金1356萬元,節(jié)約率5.1%;完成對73個項目評審,審減資金1.1億元,平均審減率10%。
三、下一階段財政重點工作安排
下一步,我們將緊緊圍繞貫徹落實市委七屆十一次、十二次全會精神,深入落實新時代漯河經(jīng)濟社會發(fā)展“四三二一”工作布局,按照《政府工作報告》要求,嚴格執(zhí)行人大批準的預算,圍繞中心、突出主線、把握重點、守住底線,穩(wěn)中求進推動經(jīng)濟發(fā)展,加力提效落實好積極財政政策,確保財政各項重點工作圓滿完成。重點做好以下工作:
(一)落實好各項惠企紓困政策。積極爭取各類扶持資金,突出“三大改造”,推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。加強分類指導,細化幫扶舉措,綜合運用財政補助、擔保貸款貼息等措施,切實幫助企業(yè)解決資金、用工、運輸、防疫等痛點、難點問題。用足用好扶持就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策,支持穩(wěn)就業(yè)、保市場主體。認真落實中央、省、市減稅降費政策,多舉措降低企業(yè)稅費負擔。
(二)堅決貫徹“過緊日子”的要求。強化艱苦奮斗、勤儉節(jié)約思想,堅持量入為出,切實做好非急需非剛性支出壓減工作,大力壓縮一般性支出,切實把“過緊日子”的財政方針落到實處。加大存量資金和資產(chǎn)盤活力度,全面清理整治各類存量資金,及時收回不具備實施條件、項目進展慢以及預計難以支出的項目,統(tǒng)籌用于?;?、保重點。加快推進全面預算績效管理,強化績效結(jié)果運用,以績效為導向優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),確保有限資金真正用在刀刃上、投到關(guān)鍵處。
(三)加強重點領(lǐng)域支出保障。繼續(xù)統(tǒng)籌資金支持打好三大攻堅戰(zhàn),針對突出問題集中力量攻堅,確保決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅和全面建成小康社會。一般公共預算支出向重點領(lǐng)域傾斜,通過支持結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新、百城提質(zhì)、鄉(xiāng)村振興等重點領(lǐng)域發(fā)展,補齊高質(zhì)量發(fā)展短板,全力保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。加緊謀劃明年新增債券項目。堅決兜牢兜緊“三?!钡拙€。促進做好重點群體就業(yè)工作,落實好養(yǎng)老、醫(yī)療、低保、優(yōu)撫等提標補助政策,不斷補齊民生短板。
(四)提高預算執(zhí)行能力和水平。加強收入預算執(zhí)行分析研判,及時有效應對。加強預算執(zhí)行管理,嚴格臨時預算審批。落實部門預算執(zhí)行主體責任,提高年初預算資金分配下達速度和撥付效率,切實提高預算執(zhí)行及時性均衡性有效性。繼續(xù)督促推進縣區(qū)國庫集中支付電子化改革。繼續(xù)加大國有資本經(jīng)營預算、政府性基金預算與一般公共預算統(tǒng)籌使用力度。嚴格落實預決算公開相關(guān)規(guī)定,持續(xù)提升預算透明度。做好向人大常委會報告行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理情況工作。推進投融資體制改革。持續(xù)深入整改審計查出問題,進一步強化預算執(zhí)行和財政支出管理與監(jiān)督。
加強預算執(zhí)行管理、抓好重大財政政策和財稅改革措施落實,對完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標具有重要意義。我們將在市委的堅強領(lǐng)導下,迎難而上、積極履職,自覺接受市人大及其常委會的監(jiān)督,認真落實本次會議審議意見,繼續(xù)扎實做好各項工作,確保2020年財政改革發(fā)展任務圓滿完成!